Priekšapmaksas summas grāmatošana
Maksājumus sagatavo un grāmato Maksājumu žurnālā, izmantojot Dynamics 365 Business Central standarta funkcijas.
Maksājumu žurnālā jāaizpilda sekojoši lauki:
-
Grāmatošanas datums;
-
Dokumenta tips – Maksājums vai Atmaksāšana;
-
Dokumenta Nr. – numurs tiek piešķirts automātiski no iepriekš nodefinētām numuru sērijām vai tiek ievadīts manuāli;
-
Konta tips;
-
Konta Nr.;
-
Summa – samaksāta priekšapmaksas summa jāaizpilda debetā, bet saņemta summa jāaizpilda kredītā;
-
Ziņojums saņēmējam;
-
Korespond. konta tips - Bankas konts;
-
Korespond. konta Nr. - vajadzīgais bankas konts. Šis un iepriekšējais lauks tiks aizpildīts automātiski, ja tie ir norādīti iedaļai.
-
Priekšapmaksa – jā;
-
Priekšapmaksas PVN summa – PVN summa kura samaksāta priekšapmaksā (ar pretējo zīmi);
-
Priekšapmaksas PVN Bizn. kontējuma grupa;
-
Priekšapmaksas PVN Prod. kontējuma grupa;
Ilustrācija 7-5 “Priekšapmaksas reģistrācija”
Noslēgumā kases žurnāls tiek iegrāmatots.
Summas koriģēšanai darbojas standarti Dynamics 365 Business Central darījuma korekcijas procesi.
Priekšapmaksas grāmatošanas rezultātā sistēmā tiks veikti kontējumi (V/G konti piemērā ir paraugs un var atšķirties no uzskaites sistēmā esošiem kontiem):
Latvijas klients: 26 200 +121.00 (banka) 57 211 -21.00 (PVN uz PVN V/G kontu) 53 510 +21.00 (PVN noņemšana no avansa) 53 510 -121.00(avanss) | Ārpus Latvijas klients: 26 200 +121.00 (banka) 57 211 0 (PVN neaprēķina) 53 510 0 (PVN neaprēķina) 53 510 -121.00(avanss) | |
Latvijas piegādātājs: 26 200 -121.00 (banka) 57 222 21.00 (PVN iz PVN V/G kontu) 21 910 -21.00 (PVN noņemšana no avansa) 21 910 121.00(avanss) | EU piegādātājs: 26 200 -121.00 (banka) 57 224 21.00 (PVN reversa) 57 214 -21.00 (PVN reversa) 21 910 121.00(avanss) | Cits piegādātājs: 26 200 -121.00 (banka) 57 222 0 (PVN neaprēķina) 21 910 0 (PVN neaprēķina) 21 910 121.00(avanss) |
PVN noņemšanas no avansa konts ir vienāds ar avansa kontu ja PVN kontējumu uzstādījumos nav norādīti atsevišķi PVN no avansa konti.